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关于转发中国注册会计师协会《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

发布时间: 2011年11月11日    浏览次数: 21 文字显示:    

 

 

关于转发中国注册会计师协会《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

浙注协〔2011〕75号

 

各市注册会计师协会,各会计师事务所:

 

        为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,中国注册会计师协会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,自2012年1月1日起实行。现转发给你们,请组织执业人员认真学习,并遵照执行。执行中有何问题,请及时反馈。


  

         附件:企业内部控制审计指引实施意见


 

 

                                                                           二〇一一年十一月九日

 


        附件:
        1 、企业内部控制审计指引实施意见.pdf 

 

(来源:浙江省注协网站)

 

 



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