关于转发中国注册会计师协会《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
浙注协〔2011〕75号
各市注册会计师协会,各会计师事务所:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,中国注册会计师协会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,自2012年1月1日起实行。现转发给你们,请组织执业人员认真学习,并遵照执行。执行中有何问题,请及时反馈。
附件:企业内部控制审计指引实施意见
二〇一一年十一月九日
附件:
1 、企业内部控制审计指引实施意见.pdf
(来源:浙江省注协网站)