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中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》

发布时间: 2011年10月12日    浏览次数: 24 文字显示:    

 
 

 

中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指引

实施意见》的通知

 

会协〔2011〕 66 号

 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

 

        为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

 

 

        附件:企业内部控制审计指引实施意见 

 

                                                                           中国注册会计师协会

                                                                          二○一一年十月十一日
 
 



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