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中注协关于印发《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》的通知

发布时间: 2011年08月24日    浏览次数: 13 文字显示:    

 
中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计指南

 

(征求意见稿)》的通知

 

会协〔2011〕47号

 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

 

        为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会起草了《企业内部控制审计指南(征求意见稿)》,现予印发,请组织征求意见,并于2011年9月9日前将书面意见反馈我会。

 

        联系人:中注协专业标准部    陈龙伟

        电    话:010-88250206

        传    真:010-88250066

        电子邮件:standards@cicpa.org.cn

        通讯地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼,邮编100039

 

        附件:企业内部控制审计指南(征求意见稿) 

 

                                                                            二○一一年八月二十三日
 
 
 



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